Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 416046 | 001-002-0001455 | ₲ 359.995.600 | ₲ 338.772.223 | 15-11-2022 | Ver Detalle del Pago |