Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 409266 001-002-0000246 ₲ 21.475.000 ₲ 20.208.950 06-09-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV