Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 408783 001-005-0021300 ₲ 13.200.000 ₲ 12.421.800 28-02-2023 Ver Detalle del Pago
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