Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 408369 001-001-0002725 ₲ 670.583.200 ₲ 631.049.272 24-01-2023 Ver Detalle del Pago
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