Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 407787 001-001-0001236 ₲ 3.318.000 ₲ 3.122.389 09-06-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV