Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 404213 | 001-005-0003859 | ₲ 402.500 | ₲ 378.772 | 29-04-2022 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 404213 | 001-005-0003858 | ₲ 21.241.200 | ₲ 19.988.936 | 29-04-2022 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 404213 | 001-005-0003857 | ₲ 22.853.960 | ₲ 21.506.614 | 29-04-2022 | Ver Detalle del Pago |