Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 404199 001-001-0007169 ₲ 680.000 ₲ 676.762 28-07-2022 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV