Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 385919 001-004-0350130 ₲ 3.939.470 ₲ 3.756.079 21-06-2021 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV