Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 385230 001-001-0001162 ₲ 260.164.301 ₲ 245.055.851 15-04-2021 Ver Detalle del Pago
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