Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 385230 | 001-001-0001162 | ₲ 260.164.301 | ₲ 245.055.851 | 15-04-2021 | Ver Detalle del Pago |