Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 379737 019-008-0000268 ₲ 152.766.000 ₲ 143.894.463 14-01-2021 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV