Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379597 | 001-002-0000022 | ₲ 118.013.280 | ₲ 111.159.927 | 07-12-2020 | Ver Detalle del Pago |