Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 379597 001-001-0027811 ₲ 18.930.000 ₲ 17.830.683 15-12-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 379597 001-001-0028063 ₲ 15.000.000 ₲ 14.128.909 10-11-2020 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV