Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 379153 001-001-0004794 ₲ 7.940.000 ₲ 7.478.903 29-01-2021 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV