Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 375688 | 002-001-0000268 | ₲ 2.964.316 | ₲ 2.792.170 | 15-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 375688 | 002-001-0000266 | ₲ 7.311.832 | ₲ 6.887.213 | 15-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 375688 | 002-001-0000265 | ₲ 13.458.339 | ₲ 12.676.776 | 15-12-2020 | Ver Detalle del Pago |