Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 373934 001-001-0007420 ₲ 30.156.850 ₲ 28.405.559 10-08-2021 Ver Detalle del Pago
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