Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370943 | 001-001-0007795 | ₲ 1.551.000 | ₲ 1.503.060 | 19-10-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370943 | 001-001-0007369 | ₲ 25.659.000 | ₲ 24.168.912 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago |