Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370873 | 001-005-0002842 | ₲ 2.657.000 | ₲ 2.502.700 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370873 | 001-005-0002840 | ₲ 6.971.000 | ₲ 6.566.175 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370873 | 001-005-0002839 | ₲ 4.587.500 | ₲ 4.321.091 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 370873 | 001-005-0002838 | ₲ 9.437.000 | ₲ 8.888.967 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago |