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Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 368785 001-001-0000101 ₲ 26.837.248 ₲ 25.278.736 10-12-2019 Ver Detalle del Pago
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