Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 366363 | 001-009-0000129 | 13178914 | ₲ 93.526.634 | ₲ 90.357.952 | 14-10-2019 | Ver Detalle del Pago |