Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 365216 001-001-0000061 ₲ 29.995.850 ₲ 28.253.908 10-12-2019 Ver Detalle del Pago
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