Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 364069 | 001-001-0000762 | ₲ 2.270.400 | ₲ 2.138.552 | 11-06-2019 | Ver Detalle del Pago |