Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361642 | 001-001-0012099 | ₲ 33.000.000 | ₲ 31.083.600 | 27-12-2019 | Ver Detalle del Pago |