Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361620 001-001-0000338 ₲ 7.997.500 ₲ 7.533.063 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV