Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 357310 | 001-001-0203994 | ₲ 49.482.000 | ₲ 46.608.445 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago |