| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 352313 | 001-001-0000010 | ₲ 874.000 | ₲ 823.244 | 21-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 352313 | 001-001-0000009 | ₲ 874.000 | ₲ 823.244 | 21-01-2019 | Ver Detalle del Pago |