Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 351820 001-001-0003596 ₲ 212.230.765 ₲ 199.905.945 25-03-2019 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 351820 001-001-0003511 ₲ 212.230.765 ₲ 199.905.945 06-03-2019 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 351820 001-001-0003436 ₲ 212.230.765 ₲ 199.905.945 15-01-2019 Ver Detalle del Pago
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