Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 351497 001-001-0001088 ₲ 610.050 ₲ 607.832 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
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