Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 346923 | 001-001-0011292 | 13213077 | ₲ 21.960.700 | ₲ 20.685.383 | 14-06-2019 | Ver Detalle del Pago |