Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 344048 | 001-001-0022701 | ₲ 3.357.030 | ₲ 3.162.077 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago |