Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343813 | 001-001-0001145 | ₲ 2.177.000 | ₲ 2.169.084 | 13-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343813 | 001-001-0001148 | ₲ 3.878.000 | ₲ 3.687.907 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343813 | 001-001-0001147 | ₲ 3.493.000 | ₲ 3.321.779 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343813 | 001-001-0001143 | ₲ 7.580.000 | ₲ 7.208.443 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 343813 | 001-001-0001144 | ₲ 2.387.000 | ₲ 2.269.994 | 16-10-2018 | Ver Detalle del Pago |