Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001143
Monto de la Factura
₲ 7.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125748
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.208.443
Retención DNCP
₲ 27.012
Retención IVA
₲ 206.727
Retención Renta
₲ 137.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-161226
Monto Contrato
₲ 70.051.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.860.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.860.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343813
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos terrestres y plataforma de elevacion.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4