Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 333947 001-001-0000588 ₲ 42.694.000 ₲ 40.601.217 06-04-2018 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV