Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 002-004-0005160 | ₲ 11.050.000 | ₲ 10.640.414 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago |