Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 331028 001-001-0000418 ₲ 65.216.300 ₲ 62.019.516 08-08-2017 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV