Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328995 | 001-001-0000554 | ₲ 179.939.500 | ₲ 171.119.192 | 29-01-2018 | Ver Detalle del Pago |