| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328285 | 001-001-0002178 | ₲ 16.392.500 | ₲ 15.588.969 | 05-02-2018 | Ver Detalle del Pago |