Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327920 | 002-002-0000520 | ₲ 100.750 | ₲ 100.347 | 26-12-2017 | Ver Detalle del Pago |