Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323073 | 001-001-0028362 | ₲ 5.950.000 | ₲ 5.658.341 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323073 | 001-001-0028323 | ₲ 3.030.678 | ₲ 2.882.120 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323073 | 001-001-0028320 | ₲ 5.950.000 | ₲ 5.658.341 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323073 | 001-001-0028303 | ₲ 11.900.000 | ₲ 11.316.684 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago |