Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323055 | 001-001-0001529 | ₲ 542.200 | ₲ 540.228 | 23-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323055 | 001-001-0001527 | ₲ 1.277.500 | ₲ 1.272.855 | 23-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323055 | 001-001-0001526 | ₲ 2.285.500 | ₲ 2.173.468 | 23-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323055 | 001-001-0001525 | ₲ 4.252.000 | ₲ 4.043.574 | 23-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323055 | 001-001-0001524 | ₲ 8.754.500 | ₲ 8.325.370 | 23-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323055 | 001-001-0001523 | ₲ 8.340.000 | ₲ 7.931.188 | 23-10-2017 | Ver Detalle del Pago |