Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323022 | 001-001-0001436 | ₲ 198.333 | ₲ 197.612 | 23-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323022 | 001-001-0001435 | ₲ 3.231.661 | ₲ 3.073.252 | 23-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323022 | 001-001-0001326 | ₲ 426.999 | ₲ 425.446 | 08-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323022 | 001-001-0001325 | ₲ 3.628.327 | ₲ 3.450.473 | 08-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323022 | 001-001-0001324 | ₲ 2.502.495 | ₲ 2.379.827 | 08-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323022 | 001-001-0001323 | ₲ 23.499.829 | ₲ 22.347.910 | 08-09-2017 | Ver Detalle del Pago |