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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001435
Monto de la Factura
₲ 3.231.661
Nro. Solicitud de Transferencia
125433
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.073.252

Retención DNCP
₲ 11.516
Retención IVA
₲ 88.136
Retención Renta
₲ 58.757
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141631
Monto Contrato
₲ 33.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.874.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.874.520

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323022
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Equipos Industriales, Camara Frigorifica, Heladeras y Congeladoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4