Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 319687 | 001-005-0001092 | ₲ 321.468 | ₲ 320.299 | 23-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 319687 | 001-005-0001091 | ₲ 3.634.526 | ₲ 3.456.369 | 23-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 319687 | 001-005-0001090 | ₲ 7.161.659 | ₲ 6.810.607 | 23-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 319687 | 001-005-0001089 | ₲ 8.457.540 | ₲ 8.042.967 | 23-05-2017 | Ver Detalle del Pago |