Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 318260 | 001-001-0000850 | ₲ 9.504.000 | ₲ 9.151.718 | 23-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 318260 | 001-001-0000842 | ₲ 11.088.000 | ₲ 10.677.005 | 10-04-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 318260 | 001-001-0000841 | ₲ 26.729.200 | ₲ 25.539.634 | 10-04-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 318260 | 001-001-0000840 | ₲ 38.047.680 | ₲ 36.637.379 | 10-04-2017 | Ver Detalle del Pago |