Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 316652 001-007-0031179 ₲ 32.000.000 ₲ 30.431.419 05-02-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 316652 001-007-0030756 ₲ 132.000.000 ₲ 125.529.600 30-01-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 316652 001-007-0030156 ₲ 132.400.000 ₲ 125.909.993 23-01-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 316652 001-007-0031179 ₲ 100.000.000 ₲ 95.098.181 17-01-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 316652 001-007-0029523 ₲ 132.400.000 ₲ 125.909.993 17-11-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 316652 001-007-0028989 ₲ 132.800.000 ₲ 126.290.386 13-10-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 316652 001-007-0028199 ₲ 132.800.000 ₲ 126.290.386 20-09-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 316652 001-007-0027807 ₲ 133.600.000 ₲ 127.051.171 08-08-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 316652 001-007-0027305 ₲ 132.800.000 ₲ 126.290.386 06-07-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 316652 001-007-0026819 ₲ 132.800.000 ₲ 126.290.386 26-06-2017 Ver Detalle del Pago
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