Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 313120 | 001-002-0000709 | ₲ 10.459.500 | ₲ 10.011.996 | 16-03-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 313120 | 001-002-0000700 | ₲ 8.563.500 | ₲ 8.208.935 | 16-03-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 313120 | 001-002-0000673 | ₲ 9.154.000 | ₲ 8.754.887 | 16-03-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 313120 | 001-002-0000669 | ₲ 5.725.000 | ₲ 5.490.133 | 16-03-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 313120 | 001-002-0000666 | ₲ 9.129.000 | ₲ 8.762.293 | 16-03-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 313120 | 001-002-0000661 | ₲ 9.479.000 | ₲ 9.099.320 | 16-03-2018 | Ver Detalle del Pago |