Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 302171 001-001-0020726 ₲ 10.387.608 ₲ 9.878.426 13-10-2016 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV