Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 302164 | 001-001-0010272 | ₲ 4.480.000 | ₲ 4.260.398 | 14-07-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 302164 | 001-001-0010271 | ₲ 9.320.000 | ₲ 8.863.150 | 14-07-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 302164 | 001-001-0010270 | ₲ 8.604.000 | ₲ 8.182.247 | 14-07-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 302164 | 001-001-0010269 | ₲ 5.720.000 | ₲ 5.439.616 | 14-07-2016 | Ver Detalle del Pago |