Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 302152 001-001-0000923 ₲ 2.097.280 ₲ 1.994.475 09-12-2016 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV