Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 300402 001-001-0000052 ₲ 89.430.000 ₲ 86.115.128 26-05-2016 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV