Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 300402 001-001-0011222 ₲ 72.400.000 ₲ 69.716.373 01-07-2016 Ver Detalle del Pago
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